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关于执行招标采购大额资金支付审签制度的通知

2020年09月28日 11:44  (点击次数:

全校各单位:

为进一步规范学校资金的使用管理,加强内部控制,确保资金安全,经学校内部控制工作领导小组办公室主任会议讨论,报请领导小组组长同意,决定自2020年10月1日起,严格执行《球友会手机网页版登录入口招标采购大额资金使用审计监督办法》(党办字[2020]6号),对单项为5万元及以上的合同支付资金执行支付审签制度,请各单位按照《球友会手机网页版登录入口招标采购大额资金使用审计监督办法》(党办字[2020]6号)要求,提供相应审签资料,经审计处审签(审计审核后由审计处长签署意见)后到财务处办理核销支付手续。

财务处 审计处

2020年9月28日